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發票稅率開錯了不能正確申報怎么辦?
2021-02-25 19:04:32

發票稅率有誤,不能正確申報怎么辦?有時候,在日常生活中,一個人不小心犯了一個小錯誤,但處理起來很麻煩。最近小王幫公司報稅出錯,導致新的增值稅發票管理系統開具的發票稅率錯誤。而且數據已經上傳好幾個月了,現在無法正常申報。那么,這種情況怎么申報呢?發票錯了怎么處理?讓財稅團隊用更多的大米來回答你。

發票稅率操作方法錯誤:

1.先向稅務機關申報,再根據錯誤的發票稅率(或征收率)和稅額進行申報;

2.等到下個月開紅字發票,再開藍字發票;

3.如果由于錯誤的稅率而多付了稅款,納稅人可以申請退稅,或者將其保留到后期以抵消應納稅額。

【/s2/】推薦閱讀:“金稅三期嚴懲,以后買發票可能是死路一條!

那么,我們這樣做的依據是什么呢?

一、《國家稅務總局關于開具紅字增值稅專用發票有關問題的公告》(國家稅務總局公告2016年第47號)規定,普通增值稅納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,如不符合發票作廢條件,或因銷售部分退回、銷售折扣等原因,應開具紅字專用發票。

二、《國家稅務總局關于修改〈增值稅專用發票使用規定〉的通知》(國稅發〔2006〕156號)第二十五條第一款規定:“用于抵扣增值稅進項稅額的專用發票,應當經稅務機關認定(國家稅務總局另有規定的除外)。符合證明的專用發票作為買方的記賬憑證,不得退還賣方。”

以上是發票稅率申報不正確的處理方法介紹。如果想了解更多的發票或納稅情況,可以登陸米朵官網或微信微信官方賬號咨詢。深圳多友米致力于工商變更、公司注冊、記賬、報稅,擁有豐富的經驗和專業的團隊。為您提供地址變更、股權變更、法人變更、經營范圍變更等一系列優質服務,深受廣大客戶信賴。咨詢熱線:[/s2/]。

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